面试问题费用报销审核(面试问题费用报销审核要多久)

面试问题2024-02-03 15:24:19

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本文目录一览:

  • 1、费用报销单如何填写?报销哪些项目?需审核什么内容?
  • 2、邮储银行面试费用怎么报销
  • 3、面试问题:作为会计,如果你的上级要你报销不符合规定的发票你应该怎么处...
  • 4、出纳审核报销问题问题?
  • 5、出纳如何审核费用的单据,给员工报销?
  • 6、报销时财务部门需要审核哪些方面

费用报销单如何填写?报销哪些项目?需审核什么内容?

1、费用报销内容,要根据费用发票的内容来填写。如:汽油发票,报销内容写:车辆用汽油。办公用具发票,报销内容写:购买办公用品。住宿费发票,报销内容写:职工出差住宿费。餐费发票,报销内容写:业务招待用餐费。

面试问题费用报销审核(面试问题费用报销审核要多久)

2、填写日期和编号:在费用报销单的顶部,通常需要填写日期和编号。日期应该填写提交报销单的日期,编号则按照公司的规定进行编号。

3、“费用报销单”各要素要填写完整,如报销部门―销售部××办事处,填好填单日期和单据及附件共 页,“单据及附件”指的是发票票据共有多少张,不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。

邮储银行面试费用怎么报销

正面回答费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;报销单送本部门负责人复核并签字。

恳请公司核准并将相关费用报销至上述银行账户,感谢公司给予我参加面试的机会。如有任何需要补充的材料或问题,请随时与我联系。

一般面试是不给你报销路费的。除非你面试的是那种比较高层的职务或者是被猎头公司的人介绍去的,这种情况面试你的公司可能会给你报销哦机票或者动车的费用。否则一般情况下都是不给报销路费的。

登陆工商银行企业网银,选择报销管理模块。选择差旅费报销,填写报销单,在报销单上填写差旅费用明细,包括交通费、住宿费、餐费等,并上传相关的发票和票据。经过审批后,将报销单提交给财务部门审核。

面试问题:作为会计,如果你的上级要你报销不符合规定的发票你应该怎么处...

你可以反被动为主动,说:像贵公司这么有实力,有口碑的公司,不会做这种不符合规定的事吧,我也很不愿意在今后的工作中遇到这样的情况。

如果我是面试者,我会先接过来票据,然后,自然的说现在领导要求每张票据都查验是真的之后,才能报销。

建议:不合理的不要自己出头,得罪人不说还可能引起领导不满,上面有负责人,由他出面比自己出面好的多。

他对财务规定更了解,他都签字认可了,出事由他担。如果不是,向财务负责人反应,看领导的意见。建议:不合理的不要自己出头,得罪人不说还可能引起领导不满,上面有负责人,由他出面比自己出面好的多。

出纳审核报销问题问题?

**了解具体问题**:首先,你需要清楚了解同事在报销费用方面存在哪些具体问题。例如,可能是报销单的填写不完整,或者没有附带必要的发票和凭证等。

会计和出纳都要审核。一般报销是根据企业财务制度来执行的,会计审核是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确。看各个单位的财务报销流程,无论前面谁先审核,最后出纳还是要审核一下的,毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。

作为财务部的出纳,审核公司日常费用报销单就是错误的行为。按照经济业务内部控制管理原则,出纳人员不得接触现金收支以外的任何业务,包括账务处理、费用报销、原始单据审查、凭证账册资料的保管、银行存款余额调节表的编制等业务。

那么首先作为一个出纳要根据有理有据的报销进行付款,审核通过票据齐全则同意报销,审核不通过,理应让报销人补充,若不补充则不允许报销。

出纳如何审核费用的单据,给员工报销?

出纳人员应按规定对报销单据和记账凭证进行审核复算,如交通费、住宿费金额是否符合规定标准,伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等的计算是否正确,记账凭证和报销单的金额是否一致等,审核无误后才办理现金收付。

报销人员手续办完后给出纳报销,出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全,一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。

员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。员工工资的发放。

报销时财务部门需要审核哪些方面

合规性审查:财务部门需要确保提交的报销申请符合公司的政策和法律法规要求。预算控制:财务部门需要对公司预算进行管理和控制。

报销文件必须手续齐全:经办人、证明人或验收人、审批人的签字。报销人员手续办完后给出纳报销,出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全,一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。

首先审核同一单位出具的发票,其号码与日期是否矛盾。如果同一单位出具的发票较多,可以通过摘录排序。其次,要审核发票开具的日期与报销的日期是否有异常现象。一般情况下,两者日期不会间隔太长。

财务报账票据审核的要求:报销单据的填写要求报销单据必须用黑色笔书写,各项要素填写齐全,严格按照审批流程进行审批。

就是对全院所有需要使用经费项目,先由财务报销助理员审核把关,提出经费去向科目,然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过,再按权限签字后,由财务部门主管会计和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后,方可实施经费支出。

正面回答账面审查,报销单填写是否符合要求,报销单和所附发票金额是否一致;发票内容和报销理由是否相符,发票是否规范、有效;是否符合公司的相关规定,是否超标;看期限。

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